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3.予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画

(1)予       算    平成22年度収支予算

(2)収支計画    平成22年度収支計画

(3)資金計画    平成22年度資金計画

22年度計画の位置づけ

中期計画に基づき、年度当初に作成した収支予算等の適切な実施を図る。

業務の実績

予算の執行状況は、次のとおりである。

予 算 の 執 行 状 況

(単位:百万円)

区分 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
運営費交付金 8,971
(9,615)
9,418
(9,680)
9,240
(9,675)
9,069
(9,292)
12,464
(12,127)
業務経費 5,667
(6,154)
6,232
(6,201)
5,984
(6,118)
6,135
(5,972)
9,174
(8,571)
人 件 費 2,812
(2,919)
2,739
(2,951)
2,821
(3,042)
2,484
(2,818)
2,783
(3,067)
一般管理費 492
(542)
447
(528)
435
(515)
450
(502)
507
(489)
設備整備等
補助金
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1,104
(1,104)
0
(0)
受託経費等 3,873
(3,816)
3,673
(3,740)
3,654
(3,631)
3,427
(3,478)
3,148
(3,108)
施設整備費
補助金
415
(415)
826
(1,112)
668
(786)
550
(651)
298
(292)
合    計 13,259
(13,846)
13,917
(14,532)
13,562
(14,092)
14,150
(14,525)
15,910
(15,527)

注)上段が、決算報告書に基づく執行額であり、下段括弧書きが年度計画に基づく予算額である。

その他の状況は、財務諸表に示す。

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